Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1016/2019 Učebné pomôcky 14,99 s DPH 5/1/2019 25.01.2019 25.01.2019 Ing. Peter Kováč ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Oleníková riaditeľka školy 25.01.2019 11.02.2019
Faktúra 1016/2020 Hygienické potreby 189,00 s DPH 7/1/2020 21.01.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 1016/2021 Montáž čipového zariadenia na bezkontaktné otváranie dverí v MŠ 299,40 s DPH 164/12/2020 03.02.2021 Ján Kožík - AlarmTEL ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská vedúca ŠJ 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra 1016/2022 Motokára na pedály 2x 265,00 s DPH 19/1/2022 21.01.2022 Anna Gdovinová ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 1016/2023 Tonery do tlačiarne 61,60 s DPH 8/1/2023 02.02.2023 GIGAPRINT.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 1016/2024 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik 900,00 s DPH 3/1/2024 29.01.2024 DMM BUS, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 1016/2025 Skrinky na mobilné telefóny 1 055,00 s DPH 13/1/2025 22.01.2025 Blika A/S ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 1017/2018 Učebné pomôcky 17,63 s DPH 6/1/2018 29.01.2018 Martinus, s.r.o ZŠ s MŠ Podolínec PhDr. Alena Tišáková poveraná riad. školy 29.01.2018 22.02.2018
Faktúra 1017/2019 Telekomunikačné služby pevná linka 56,98 s DPH 1038/95 01.01.1995 25.01.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Podolínec 25.01.2019 11.02.2019
Faktúra 1017/2020 Prebíjanie kanalizácie 70,00 s DPH 14/1/2020 21.01.2020 Jozef Marhefka - Stempak ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 1017/2021 Elektrická energia 867,78 s DPH 5100311908C 08.02.2021 Východoslovenská energetika ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 1017/2022 Telekomunikačné služby 79,00 s DPH Zmluva o pripojení 24.01.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 24.01.2022 24.01.2022
Faktúra 1017/2023 Pracovná zdravotná služba 40,00 s DPH Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci 03.02.2023 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 1017/2024 Zvonček na zvonenie ku prístavbám škôl 506,20 s DPH 26/1/2024 29.01.2024 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 1017/2025 Telekomunikačné služby 92,25 s DPH Zmluva o pripojení 22.01.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 1018/2018 Čistiace prostriedky, materiál na opravu a údržbu 491,59 s DPH 8/1/2018 30.01.2018 Štefan Bachleda ZŠ s MŠ Podolínec PhDr. Alena Tišáková poveraná riad. školy 30.01.2018 22.02.2018
Faktúra 1018/2019 Predplatné časopisu Škola 2019 25,00 s DPH 29.01.2019 JurisDAT-M. Medlen ZŠ s MŠ Podolínec 29.01.2019 11.02.2019
Faktúra 1018/2020 Telekomunikačné služby 78,98 s DPH Zmluva o pripojení 27.01.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 27.01.2020 27.01.2020
Faktúra 1018/2021 Elektrická energia 508,61 s DPH 5100311908C 08.02.2021 Východoslovenská energetika ZŠ s MŠ Podolínec Bc. Viera Zamkovská vedúca ŠJ 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 1018/2022 Učebné pomôcky 411,45 s DPH 9/1/2022 26.01.2022 PROTECO náradie s.r.o ZŠ s MŠ Podolínec Mgr. Silvia Reľovská riaditeľka školy 26.01.2022 26.01.2022
zobrazené záznamy: 221-240/6353