|
|
Faktúra |
2056/2023
|
Potraviny
|
292,70 |
s DPH |
38/2023/2
|
|
20.04.2023 |
|
|
AG FOODS SK s r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ ZŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2055/2023
|
Potraviny
|
585,94 |
s DPH |
37/2023/2
|
|
20.04.2023 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ ZŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2054/2023
|
Potraviny
|
451,16 |
s DPH |
36/2023/2
|
|
20.04.2023 |
|
|
ALLINMARKET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ ZŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2053/2023
|
Potraviny
|
253,56 |
s DPH |
35/2023/2
|
|
20.04.2023 |
|
|
RYBA Žilina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ ZŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2052/2023
|
Potraviny
|
109,85 |
s DPH |
|
03/2022
|
12.04.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ ZŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2051/2023
|
Potraviny
|
137,90 |
s DPH |
34/2023/2
|
|
12.04.2023 |
|
|
RYBA Žilina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ ZŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1091/2023
|
Kalibrácia detektorov plynu
|
148,80 |
s DPH |
31/3/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
Meratex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3052/2023
|
Potraviny
|
191,60 |
s DPH |
36/2023/3
|
|
20.04.2023 |
|
|
ALLINMARKET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ MŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1090/2023
|
Telekomunikačné služby
|
120,55 |
s DPH |
|
1038/95
|
04.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1089/2023
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov
|
653,57 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze a zneškodňovaní odpadu
|
03.04.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1088/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022A24125-1
|
03.04.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1087/2023
|
Plyn
|
2 963,00 |
s DPH |
|
6300155135
|
03.04.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1086/2023
|
Vodné, stočné, zrážky
|
296,66 |
s DPH |
|
355/331/08P
|
03.04.2023 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci
|
03.04.2023 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1084/2023
|
Údržba škrabky ŠJ
|
121,44 |
s DPH |
32/3/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
Štefan Bachleda |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1083/2023
|
Technik el. zariadení
|
182,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabez. služieb v oblasti bezpečnosti el. tech. zariadení
|
31.03.2023 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1082/2023
|
Technik PO a činnosť BTS
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - technik BO, BOZP
|
31.03.2023 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1081/2023
|
Vodné, stočné, zrážky
|
395,18 |
s DPH |
|
354/331/08P
|
31.03.2023 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3051/2023
|
Potraviny
|
143,76 |
s DPH |
35/2023/3
|
|
20.04.2023 |
|
|
RYBA Žilina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ MŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3053/2023
|
Potraviny
|
399,47 |
s DPH |
37/2023/3
|
|
20.04.2023 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ MŠ |
Bc. Viera Zamkovská |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |